To powinien być jeden łańcuch zdarzeń

Rezerwacja tworzy płatność. Płatność zmienia status pobytu. Gość wybiera rodzaj dokumentu. Po spełnieniu warunków system wystawia dokument, wysyła go i przygotowuje dostęp. Każdy krok korzysta z tych samych danych.

Płatność musi wrócić do rezerwacji

Samo przekierowanie do operatora płatności to za mało. System powinien otrzymać potwierdzenie transakcji, przypisać ją do właściwej rezerwacji i uruchomić kolejne działania. Nie trzeba wtedy sprawdzać przelewów po nazwisku.

Paragon czy faktura? Gość wybiera sam

Formularz może zapytać, jaki dokument ma zostać wystawiony. Jeśli gość podaje NIP i dane firmy, system przygotowuje fakturę ustrukturyzowaną i przekazuje ją do Krajowego Systemu e-Faktur. W pozostałych przypadkach proces może obsłużyć paragon i współpracę z drukarką fiskalną.

Tu konfiguracja ma znaczenie

Sposób fiskalizacji, moment wystawienia dokumentu i obsługę wyjątków trzeba ustalić z księgowością oraz dopasować do aktualnych przepisów. System realizuje uzgodniony proces, ale go nie wymyśla.

Kod dopiero wtedy, gdy wszystko się zgadza

Po płatności i uzupełnieniu wymaganych danych dostęp może utworzyć się automatycznie. Kod działa w określonym terminie, trafia do właściwej osoby i zostawia ślad w historii zdarzeń.

Właściciel widzi wyjątki, nie całą rutynę

Panel powinien pokazać rezerwacje bez płatności, odrzucone dokumenty, niepełne dane i problem z dostępem. Dzięki temu reagujesz tam, gdzie naprawdę jest potrzebna decyzja.

Aktualne informacje o KSeF publikuje Ministerstwo Finansów.

Chcesz to poukładać w swoim obiekcie?

Możemy zacząć od jednego problemu albo przejść przez cały proces. Bez prezentacji dla prezentacji.

Pogadajmy